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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********259801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 挂扣 钥匙扣 | 齐心/Comix钥匙扣 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 小米 MJTD01SSJNYL 台灯 | 小米MJTD01SSJNYL | 台 | 4.00 | 75 | 300 |
| 3 | 晨光 HKGP0462 文具套装/礼盒 文具礼盒 | 晨光/M GHKGP0462 | 套 | 2.00 | 100 | 200 |
| 4 | 得力 78551 文具套装/礼盒 文具礼盒 | 得力/deli78551 | 套 | 6.00 | 45 | 270 |
| 5 | 得力 21575 便签本/便条纸/N次贴 便签本 | 得力/deli21575 | 本 | 20.00 | 6 | 120 |
| 6 | 晨光 YS-515 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 晨光/M GYS-515 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 得力 贺卡/卡片 | 得力/deli贺卡 | 本 | 50.00 | 5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋闯
联系电话: 181****2088
传真:
地址: **生产建设兵团第四师七十八团军垦路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: