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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4894
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 固体胶(大) | 2 | 72.0 | -135********92557 | 验收通过 | |
| 2 | 净水白矾 | 3 | 15.0 | -135********92558 | 验收通过 | |
| 3 | 消毒水 | 5 | 10.0 | -135********92559 | 验收通过 | |
| 4 | 清洗剂 | 10 | 100.0 | -135********92560 | 验收通过 | |
| 5 | 素描纸 | 2 | 16.0 | -135********92561 | 验收通过 | |
| 6 | 笔记本 | 30 | 180.0 | -135********92562 | 验收通过 | |
| 7 | 水性笔笔芯(黑) | 15 | 225.0 | -135********92563 | 验收通过 | |
| 8 | 水性笔笔芯(红) | 15 | 225.0 | -135********92564 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |