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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3479
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 10373 连接线/连接器/转换器 | 1 | 20.0 | 绿联/Ugreen\10373 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 10351 USB打印连接线/连接器/转换器 | 1 | 30.0 | 绿联/Ugreen\10351 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 20255 连接线/连接器/转换器 | 1 | 75.0 | 绿联/Ugreen\20255 | 验收通过 | |
| 4 | 天威 Q2612A 墨粉/碳粉 | 2 | 120.0 | 天威/PRINT-RITE\Q2612A | 验收通过 | |
| 5 | 联想 SL700 移动硬盘 | 1 | 240.0 | 联想/lenovo\SL700 | 验收通过 | |
| 6 | 白木 70g/A4 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 白木\70g/A4 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |