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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2313
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9083 便签本/便条纸/N次贴 | 4 | 10.0 | 得力/deli\9083 | 验收通过 | |
| 2 | 爱好 GR1103 按动中性笔黑色芯20支 替芯/铅芯 | 2 | 30.0 | 爱好/AIHAO\GR1103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5901 文件夹A4加宽加厚15mm抽杆夹 | 1 | 11.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5623 档案盒 | 4 | 48.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5604 档案盒 | 6 | 108.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |