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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2422
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 780 电话机 | 1 | 99.0 | 得力/deli\780 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT32130 抽纸 1提8包*120抽 | 6 | 168.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32130 | 验收通过 | |
| 3 | 益美得 FW-2040 皱纹卫生纸老式散装B超纸平板卫生纸 | 20 | 600.0 | 益美得\FW-2040 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AXPQ4201 推动橡皮 | 9 | 31.5 | 晨光/M G\AXPQ4201 | 验收通过 | |
| 5 | 亮彩 LC-022 海绵拖把(40CM) | 4 | 180.0 | 亮彩\LC-022 | 验收通过 | |
| 6 | 欧沐雨 010铁杆棉线拖把 /水拖 | 5 | 75.0 | 欧沐雨/OMUYU\010铁杆棉线拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 9 | 90.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli S936 铅笔 | 1 | 10.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |