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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********259801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ****党工委用及领导) 硬面抄 | 无****党工委用及领导) | 本 | 5.00 | 22 | 110 |
| 2 | 拖把 | 无品牌拖把 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 飞利浦 DVD+R 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD+R | 盒 | 1.00 | 80 | 80 |
| 4 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 | 盒 | 1.00 | 125 | 125 |
| 5 | 晨光 AXP96447 橡皮 | 晨光/M GAXP963CF | 块 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 晨光 ACT58313 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT58313 | 个 | 4.00 | 8 | 32 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘敏
联系电话: 189****8527
传真:
地址: **县文化西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: