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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2482
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 26301 白板笔 | 1 | 15.8 | 晨光/M G\26301 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7537 橡皮擦 | 36 | 36.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 牛皮信封 | 200 | 120.0 | 得力/deli\牛皮信封 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWP30901 铅笔 | 6 | 31.8 | 晨光/M G\AWP30901 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 | 3 | 240.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 透明小胶带/pe胶带 | 60 | 60.0 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7122 胶棒 | 60 | 120.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63751 风琴包/事务包/公文包 | 62 | 2170.0 | 得力/deli\63751 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B2804 美工刀 | 60 | 420.0 | 齐心/Comix\B2804 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30416 泡沫胶/双面胶带 | 60 | 150.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |