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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8278
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0015 订书钉 | 75 | 150.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD95747 胶带/胶纸/胶条 大透明胶 | 60 | 720.0 | 晨光/M G\AJD95747 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B2053 文件框 (三格) 256*245*272 | 60 | 1020.0 | 齐心/Comix\B2053 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC1848 宝珠/走珠/签字笔 中性笔 签字笔 | 30 | 750.0 | 宝克/Baoke\PC1848 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6378 固体胶棒 | 15 | 540.0 | 得力/deli\6378 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 3102-D 纸杯 | 75 | 900.0 | 茶花\3102-D | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33179 档案盒55mm | 120 | 1800.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |