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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9781
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 27018 文件夹 | 17 | 306.0 | 得力/deli\27018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8495 票夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8495 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公 | 17 | 34.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3335 PU/PVC笔记本 记事本笔记本(黑)-114页-25K(本) | 20 | 440.0 | 得力/deli\3335 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 水性笔 经典子弹头签字笔 | 20 | 440.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |