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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2539209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2802P 翻页激光笔 翻页笔 单位(支) | 得力/deli2802P | 支 | 4.00 | 35 | 140 |
| 2 | 晨光 APB932CHB 笔袋 | 晨光/M GAPB932CHB | 个 | 32.00 | 15 | 480 |
| 3 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 节 | 20.00 | 6 | 120 |
| 4 | 飞利浦 SBM230 扩音器 小蜜蜂 单位(个) | 飞利浦/PhilipsSBM230 | 件 | 2.00 | 425 | 850 |
| 5 | 北玻博美 烧杯/烧瓶 玻璃烧杯 单位(个) | 北玻博美玻璃烧杯 | 个 | 60.00 | 8 | 480 |
| 6 | 得力 7652 学生用笔记本 笔记本 单位(本) | 得力/deli7652 | 本 | 60.00 | 2 | 120 |
| 7 | 得力 扑克 单位(副) | 得力/deli9635 | 件 | 15.00 | 4 | 60 |
| 8 | 得力 DL8076 毛巾/面巾/方巾 清洁 单位(条) | 得力/deliDL8076 | 条 | 25.00 | 22 | 550 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭媛
联系电话: 184****0317
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: