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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2023
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 普通干电池 | 15 | 144.6 | -135********10318 | 验收通过 | |
| 2 | 垃圾桶 | 2 | 23.48 | -135********10319 | 验收通过 | |
| 3 | PU/PVC笔记本 | 20 | 374.2 | -135********10320 | 验收通过 | |
| 4 | 平板拖把 | 2 | 64.62 | -135********10321 | 验收通过 | |
| 5 | 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 48.12 | -135********10322 | 验收通过 | |
| 6 | 荧光笔 | 1 | 8.02 | -135********10323 | 验收通过 | |
| 7 | 扫把 | 2 | 24.62 | -135********10324 | 验收通过 | |
| 8 | 电源转换器 | 3 | 133.62 | -135********10325 | 验收通过 | |
| 9 | 订书机 | 3 | 55.89 | -135********10326 | 验收通过 | |
| 10 | 剪刀 | 4 | 22.04 | -135********10327 | 验收通过 | |
| 11 | 普通干电池 | 2 | 9.72 | -135********10328 | 验收通过 | |
| 12 | 文件夹 | 10 | 55.9 | -135********10329 | 验收通过 | |
| 13 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 226.8 | -135********10330 | 验收通过 | |
| 14 | 消毒湿纸巾 | 6 | 68.04 | -135********10331 | 验收通过 | |
| 15 | 文件袋 | 6 | 53.46 | -135********10332 | 验收通过 | |
| 16 | 抽纸 | 11 | 219.78 | -135********10333 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |