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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6597
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 HA560 A5/60张活页笔记本子 | 20 | 240.0 | 得力/deli\HA560 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5555 A4 13格风琴包(单位:个)混 | 4 | 100.0 | 得力/deli\5555 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号 电池 普通干电池 单只 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556 彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) | 20 | 188.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 | 5 | 210.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |