合肥市桂花园学校关于毛巾/面巾/方巾的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月05日
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2792

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾 40 800.0 金号\S1206 验收通过
2 妙洁 抹布 抹布 20 80.0 妙洁/magic\抹布 验收通过
3 得力 S01 中性笔 70 1344.0 得力/deli\S01 验收通过
4 得力 8552ES 票夹/长尾夹 40 572.0 得力/deli\8552ES 验收通过
5 得力 BP149 PU/PVC笔记本 30 570.0 得力/deli\BP149 验收通过
6 公牛 GN-M1060 插排 电源插座 10 420.0 公牛/BULL\GN-M1060 验收通过
7 得力 78981 文件栏 8 208.0 得力/deli\78981 验收通过
8 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 30 900.0 维达/Vinda\4层200克*10卷 验收通过
9 维达 V2833 抽纸 60 1200.0 维达/Vinda\V2833 验收通过
10 好媳妇 胶棉拖把 30 1350.0 好媳妇\27cm 验收通过
11 京洲实邦 垃圾桶 垃圾桶 58 580.0 京洲实邦\垃圾桶 验收通过
12 绿林 铲刀刮刀清洁刀 5 55.0 绿林\铲刀 验收通过
13 ** AF01001 平板拖把 20 1160.0 **\AF01001 验收通过
14 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 150 2400.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过
15 妙美 垃圾袋 10 560.0 妙美\120*140 验收通过
16 安赛瑞 扫把 5 214.5 安赛瑞\710491 验收通过
17 妙洁 钢丝球 30 45.0 妙洁/magic\MHB6 验收通过
18 超能 1.5kg*1瓶 洗洁精 15 270.0 超能\1.5kg*1瓶 验收通过
19 爱特福 家居消毒液 90 450.0 爱特福\465ml 验收通过
20 得力 8554 票夹/长尾夹 40 680.0 得力/deli\8554 验收通过
21 得力 7093 胶棒 30 150.0 得力/deli\7093 验收通过
22 妙洁 家务手套 20 305.8 妙洁/magic\MGFA 验收通过
23 得力 垃圾袋 200 840.0 得力/deli\9573 验收通过
24 南孚 7号 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
25 南孚 5号 普通干电池1粒 100 250.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
26 公牛 GN-605 5米 电源插座 8 688.0 公牛/BULL\GN-605 5米 验收通过
27 美丽雅 HC054196 套扫 扫把 50 1200.0 美丽雅/MARYYA\HC054196 验收通过
28 爱特福 家居消毒液 5 900.0 爱特福\84消毒液 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 葛勇





招标进度跟踪
2025-11-05
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