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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********560********2025002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S758 替芯 黑色20支 | 得力/deliS758, | 盒 | 5.00 | 11 | 55 |
| 2 | 得力 6600 中性笔 12支/盒 | 得力/deli6600, | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 得力 7302S 刷片液体胶(透明)(50ml/支) 单支装 | 得力/deli7302S, | 盒 | 120.00 | 1.5 | 180 |
| 4 | 得力 7093 固体胶(白) 36g/支 | 得力/deli7093, | 支 | 24.00 | 3.8 | 91.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨瑞玲
联系电话: 150****1387
传真:
地址: **西路51号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: