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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5233
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百旺 A4 80G 8包 打印/复印纸 | 6 | 1560.0 | 百旺/APRIL\A4 80G 8包 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 LT7310K 墨粉盒 | 2 | 560.0 | 联想/lenovo\LT7310K | 验收通过 | |
| 3 | 天色 通用油墨 碳粉 (含上门费) | 1 | 100.0 | 天色\通用 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-605 电源插座 插线板 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 10108 HDMI线 | 1 | 40.0 | 绿联/Ugreen\10108 | 验收通过 | |
| 6 | 科洋 网络配件 安装调试 网络综合布线 上门维修 上门安装 (电脑、打印机、复印机、扫描仪等办公设备上门和维修维护服务费用) | 1 | 50.0 | 科洋\维修费 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |