昆明市市场监督管理局滇中新区直管区分局关于购买内控审计服务计划的请示及批复

发布时间: 2025年11月05日
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****关于购买内控审计服务计划的请示



****财政局:

根据《中华人民**国会计法》、《中华人民**国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《****政府购买服务指导性目录(2022年版)》(昆财综〔2022〕46号)、《政府购买服务管理办法》等相关要求,为规范单位内部管理,完善内部控制制度,提高风险防范能力,建立规范、有效的内部控制体系,保障单位经济活动安全运行,****需开展2025年内控审计服务项目。****政府购买服务的方式完成该项目工作。项目经费从市本级财政2025年年初预算“一般公用经费-办公经费-办公费”中列支。项目具体如下:

内控审计服务项目在2025年年初预算“一般公用经费-办公经费-办公费”中安排费用(购买目录代码及三级目录代码名称:B0302审计服务)。

现已拟制完成购买服务计划书,特****政府购买服务工作。

当否,请示。



附件:****关于购买内控审计服务的计划




****

2025年11月03日





附件



****关于购买内控审计服务的计划



为规范****内部管理,完善内部控制制度,提高风险防范能力,建立规范、有效的内部控制体系,保障单位经济活动安全运行,****需开展2025年内控审计服务项目。根据《中华人民**国会计法》、《中华人民**国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《****政府购买服务指导性目录(2022年版)》(昆财综〔2022〕46号)、《政府购买服务管理办法》等相关要求,****政府购买服务的范畴,********政府购买服务的方式,开展内控审计服务工作,编制购买服务计划如下:

一、项目名称

内控审计服务项目(购买目录代码及三级目录代码名称:B0302审计服务)

二、购买主体

****

三、项目概况

(一)本项目主要工作内容。

对内部控制、预算管理、预算绩效管理、财务收支管理、经费支出管理、国有资产管理、合同管理、采购管理、政府购买服务管理、业务管控规程等内控制度进行完善修订。

(二)本项目实施目的和意义。

通过开展内控审计服务项目,规范内部管理,完善内部控制制度,提高风险防范能力,建立规范、有效的内部控制体系,保障单位经济活动安全运行。

四、预算资金

(一)项目金额:2.9万元。

(二)资金来源:从2025年年初预算“一般公用经费-办公经费-办公费”中列支。

五、承接标准

1.满足《****政府采购法》第二十二条规定;

2.须具有承接业务所需资质的承接商。

六、目标要求

通过开展内控审计服务项目,规范内部管理,完善内部控制制度,提高风险防范能力,建立规范、有效的内部控制体系,保障单位经济活动安全运行。

七、购买方式

根据《****办公厅****政府集中采购目录及标准(2024年版)的通知》(云政办函〔2024〕7号)文件规定,集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购,单项或批量金额在60万元(不含)以下的项目,****政府采购范围,由****按照内控、财务制度执行。

八、资金支付和联系方式

按照签订的购买服务协议内容支付服务费用。

联系人:谢娜 联系电话:087****12315



****

2025年11月03日




****财政局关于****购买内控审计服务计划的函


****:

你单位报来“购买内控审计服务计划”收悉,我局同意你单位“购买内控审计服务计划”,请严格按照《政府购买服务管理办法》(财政部第 102 号令)、《****政府购买服务指导性目录(2022 年版)》(昆财综〔2022〕46 号)文件要求组织实施。

此函。



****财政局

2025 年 11 月 4 日


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