****关于购买内控审计服务计划的请示
****财政局:
根据《中华人民**国会计法》、《中华人民**国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《****政府购买服务指导性目录(2022年版)》(昆财综〔2022〕46号)、《政府购买服务管理办法》等相关要求,为规范单位内部管理,完善内部控制制度,提高风险防范能力,建立规范、有效的内部控制体系,保障单位经济活动安全运行,****需开展2025年内控审计服务项目。****政府购买服务的方式完成该项目工作。项目经费从市本级财政2025年年初预算“一般公用经费-办公经费-办公费”中列支。项目具体如下:
内控审计服务项目在2025年年初预算“一般公用经费-办公经费-办公费”中安排费用(购买目录代码及三级目录代码名称:B0302审计服务)。
现已拟制完成购买服务计划书,特****政府购买服务工作。
当否,请示。
附件:****关于购买内控审计服务的计划
****
2025年11月03日
附件
****关于购买内控审计服务的计划
为规范****内部管理,完善内部控制制度,提高风险防范能力,建立规范、有效的内部控制体系,保障单位经济活动安全运行,****需开展2025年内控审计服务项目。根据《中华人民**国会计法》、《中华人民**国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《****政府购买服务指导性目录(2022年版)》(昆财综〔2022〕46号)、《政府购买服务管理办法》等相关要求,****政府购买服务的范畴,********政府购买服务的方式,开展内控审计服务工作,编制购买服务计划如下:
一、项目名称
内控审计服务项目(购买目录代码及三级目录代码名称:B0302审计服务)
二、购买主体
****
三、项目概况
(一)本项目主要工作内容。
对内部控制、预算管理、预算绩效管理、财务收支管理、经费支出管理、国有资产管理、合同管理、采购管理、政府购买服务管理、业务管控规程等内控制度进行完善修订。
(二)本项目实施目的和意义。
通过开展内控审计服务项目,规范内部管理,完善内部控制制度,提高风险防范能力,建立规范、有效的内部控制体系,保障单位经济活动安全运行。
四、预算资金
(一)项目金额:2.9万元。
(二)资金来源:从2025年年初预算“一般公用经费-办公经费-办公费”中列支。
五、承接标准
1.满足《****政府采购法》第二十二条规定;
2.须具有承接业务所需资质的承接商。
六、目标要求
通过开展内控审计服务项目,规范内部管理,完善内部控制制度,提高风险防范能力,建立规范、有效的内部控制体系,保障单位经济活动安全运行。
七、购买方式
根据《****办公厅****政府集中采购目录及标准(2024年版)的通知》(云政办函〔2024〕7号)文件规定,集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购,单项或批量金额在60万元(不含)以下的项目,****政府采购范围,由****按照内控、财务制度执行。
八、资金支付和联系方式
按照签订的购买服务协议内容支付服务费用。
联系人:谢娜 联系电话:087****12315
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2025年11月03日
****财政局关于****购买内控审计服务计划的函
****:
你单位报来“购买内控审计服务计划”收悉,我局同意你单位“购买内控审计服务计划”,请严格按照《政府购买服务管理办法》(财政部第 102 号令)、《****政府购买服务指导性目录(2022 年版)》(昆财综〔2022〕46 号)文件要求组织实施。
此函。
****财政局
2025 年 11 月 4 日