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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7834
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 218 | 1962.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 110 | 220.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 110 | 770.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASGN7102 胶棒 | 110 | 165.0 | 晨光/M G\ASGN7102 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 Q7 中性笔 | 760 | 608.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 Q7 中性笔 | 720 | 576.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 7 | 博文 DS18-2 PU/PVC笔记本 | 45 | 450.0 | 博文/bowen\DS18-2 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3151 记事本 | 160 | 1200.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |