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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9599
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 BR070-06N 抽纸 | 2 | 330.0 | 洁柔\BR070-06N | 验收通过 | |
| 2 | 标拓 2240 墨粉/碳粉 | 1 | 45.0 | 标拓\2240 | 验收通过 | |
| 3 | 平板拖把 平板拖把 | 3 | 177.0 | A\平板拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 洁成 塑杯 | 5 | 69.5 | 洁成\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63456 文件袋 | 5 | 22.5 | 得力/deli\63456 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8308 文件袋 | 10 | 15.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S35 中性笔 | 2 | 54.0 | 得力/deli\S35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S77 中性笔 | 3 | 60.0 | 得力/deli\S77 | 验收通过 | |
| 10 | 闪迪 SDCZ73 U盘 | 1 | 89.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73 | 验收通过 | |
| 11 | 金荷 A4 70g 500张/包 10包 打印/复印纸 | 1 | 242.0 | 金荷\A4 70g 500张/包 10包 | 验收通过 | |
| 12 | 双丰 垃圾袋 垃圾袋 | 36 | 136.8 | 双丰\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 13 | 金太阳 30*60 抹布 | 10 | 48.0 | 金太阳/GOLDEN SUN\30*60 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 DT13090 抽纸 | 1 | 188.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT13090 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |