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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7808
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5602 档案盒 | 4 | 48.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S26 中性笔 | 2 | 50.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 3 | 索尼 DVD+R 4.7G光盘 | 1 | 150.0 | 索尼/Sony\DVD+R | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1542A 语音计算器 | 3 | 90.0 | 得力/deli\1542A | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 50922 转换器/网卡 | 2 | 190.0 | 绿联/Ugreen\50922 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S857 直液式走珠笔 | 30 | 75.0 | 得力/deli\S857 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0478 省力订书机 | 5 | 120.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 8 | 闪迪 CZ74 U盘 | 2 | 140.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |