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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7958
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 JS016-10 湿巾 | 36 | 180.0 | 洁柔/C S\JS016-10 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1512 电子计算器 | 1 | 35.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 3 | 玥玛 XYJ-40 挂锁 | 12 | 180.0 | 玥玛\XYJ-40 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78998 文件栏 | 1 | 25.0 | 得力/deli\78998 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 M12吸水拖把 | 5 | 210.0 | 大卫\M12 | 验收通过 | |
| 6 | 立得惠 800g大卷纸 卷筒纸 | 5 | 675.0 | 立得惠\800g大卷纸 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT32150 抽纸 | 3 | 780.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7736 便利贴 | 2 | 4.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 | 5 | 15.0 | 得力/deli\68656 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |