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一、采购人名称: ****2
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****2网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NBT850088J****1803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安赛瑞 保暖手套 防寒手套 | 安赛瑞保暖手套 | 双 | 227.00 | 7 | 1589 |
| 2 | 3515 防寒鞋/靴 17作战靴 作训鞋 | 351517作战靴 | 双 | 227.00 | 95 | 21565 |
| 3 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 件 | 48.00 | 2 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****2
联系人: 141团人武于永才
联系电话: 133****4409
传真:
地址: 141团机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: