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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3725 光盘 | 1 | 102.9 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 ZB180 卷筒纸 | 6 | 946.08 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB180 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 58117 铅笔 | 5 | 119.0 | 得力/deli\58117 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S600 荧光笔 | 4 | 78.4 | 得力/deli\S600 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S600 荧光笔 | 4 | 78.4 | 得力/deli\S600 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S600 荧光笔 | 4 | 78.4 | 得力/deli\S600 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9561 纸杯 | 10 | 166.6 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5654 文件袋 | 100 | 343.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5700 档案袋 | 5 | 342.95 | 得力/deli\5700 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 起钉器 | 25 | 73.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5683 档案盒 | 100 | 833.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5684 档案盒 | 100 | 1176.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 2041 美工刀 | 30 | 205.8 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6009 剪刀 | 30 | 147.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0368 订书机 | 30 | 646.8 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5006ES 资料册 | 90 | 1764.0 | 得力/deli\5006ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5004ES 资料册 | 50 | 441.0 | 得力/deli\5004ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5005ES 资料册 | 90 | 1146.6 | 得力/deli\5005ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 19206 纸杯 | 5 | 50.95 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5511 档案袋 | 150 | 294.0 | 得力/deli\5511 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8308 文件袋 | 30 | 323.4 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 5538 报告夹 | 50 | 637.0 | 得力/deli\5538 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |