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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3361
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 全开 卡纸 | 10 | 50.0 | 天章/TANGO\全开 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 73607 素描/素写本 | 6 | 60.0 | 得力/deli\73607 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3563 打印/复印纸 | 10 | 300.0 | 得力/deli\3563 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 30 | 6000.0 | 得力/deli\铂印A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7788 彩色复印纸 | 32 | 1280.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |