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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M110********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 得力 S25 中性笔 | 得力/deliS25 | 支 | 84.00 | 3.9 | 327.6 |
| 3 | 得力 3232 奖状/证书 | 得力/deli3232 | 张 | 100.00 | 0.8 | 80 |
| 4 | 得力 T3296 胶装本 | 得力/deliT3296 | 本 | 70.00 | 10 | 700 |
| 5 | 得力 24827 奖状/证书 | 得力/deli24827 | 张 | 200.00 | 0.5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒙维兴
联系电话: ****032****
传真:
地址: ******大队对面处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区滨**路66号1,2,3,4,5幢2#1809
附件信息: