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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0W86587****35002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 79522 各类尺/三角板 | 得力/deli79522 | 套 | 50.00 | 8 | 400 |
| 2 | 爱迪生 2486-2 学生书包 | 爱迪生/Edison2486-2 | 个 | 50.00 | 50 | 2500 |
| 3 | 晨光 APB932PN22 笔袋 | 晨光/M GAPB932PN22 | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 4 | 晨光 AWP30768 铅笔 | 晨光/M GAWP30768 | 盒 | 50.00 | 7 | 350 |
| 5 | 晨光 AXP963PU 橡皮 | 晨光/M GAXP963PU | 块 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汗祖然木﹒肉苏力
联系电话: 137****9963
传真:
地址: **县喀尔巴格路4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: