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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********992********2025000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 除菌洁厕精900g 强去污除臭 | 超威除菌洁厕精900g, | 瓶 | 10.00 | 10.5 | 105 |
| 2 | 公牛 10A转16A转换插头 | 公牛/BULLGN-901T, | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 永大 宽1.8cm/厚0.5cm 双面胶 | 永大/yungtay宽1.8cm/厚0.5cm, | 卷 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 4 | 雕牌 强去油5kg 洗洁精 | 雕牌强去油5kg, | 桶 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 5 | 84 消毒液 | 无品牌84, | 瓶 | 150.00 | 2 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****67001-3
联系电话: 133****8028
传真:
地址: ****实验幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: