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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0171
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 收纳架 | 2 | 476.0 | 国产\储物收纳柜 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASS913V5 美工刀 | 10 | 35.0 | 晨光/M G\ASS913V5 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 其它插座 | 2 | 216.0 | 公牛/BULL\插座 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8308 文件袋 | 30 | 45.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S628 荧光笔 | 2 | 23.0 | 得力/deli\S628 | 验收通过 | |
| 6 | 金荷 A4 70g 500张/包 10包 打印/复印纸 | 2 | 484.0 | 金荷\A4 70g 500张/包 10包 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 BT2010 卷筒纸 | 44 | 1232.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2010 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7534 学生绘画4B黄色美术橡皮 | 10 | 9.5 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |