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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********804********2025002602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝鲸环卫 36*55 袋子黑色/白色 | 蓝鲸环卫36*55, | 把 | 50.00 | 6 | 300 |
| 2 | 奥德美 M6128-12 丙烯马克笔12色 | 奥德美M6128-12, | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 亮亮 8119 票夹/长尾夹19mm | 亮亮8119, | 盒 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 4 | 平板拖把60公分 | 无品牌棉线拖, | 把 | 10.00 | 35 | 350 |
| 5 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 5米, | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
| 6 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 3米, | 个 | 10.00 | 55 | 550 |
| 7 | 得力 7738 便利贴 | 得力/deli7738, | 本 | 24.00 | 3 | 72 |
| 8 | 志强 U-15 图钉 | 志强U-15, | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 9 | 亮亮 8151 彩色长尾夹 | 亮亮8151, | 盒 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李明浩
联系电话: 138****0709
传真:
地址: ****社区尹珍大道570号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: