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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 手机收纳袋 手机挂袋 收纳包 | 3 | 24.0 | 国产\收纳包 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A858 拉杆夹 抽杆夹 文件夹 | 30 | 90.0 | 齐心/Comix\A858 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 液体胶水 | 122 | 366.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 文印保 WYB-Q2612 墨粉 碳粉 | 50 | 1950.0 | 文印保\WYB-Q2612 | 验收通过 | |
| 5 | 文印保 HP12A 硒鼓 鼓粉盒 | 10 | 1450.0 | 文印保\HP12A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |