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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2516403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6793 中性笔 | 得力/deli6793 | 支 | 3.00 | 5 | 15 |
| 2 | 得力 DL003 美工刀 | 得力/deliDL003 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 枪手 蝇香 香薰/香囊 | 枪手/GUNNER蝇香 | 盒 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 十八子 菜刀 | 十八子菜刀 | 把 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 5 | 锅铲/无品牌/大铁锅 | 无品牌铁锅 | 个 | 6.00 | 220 | 1320 |
| 6 | 乾朗 工作服 | 乾朗工作服 | 件 | 10.00 | 35 | 350 |
| 7 | 得力 美纹纸胶带 | 得力/deli纸胶带 | 卷 | 6.00 | 2 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张俊兴
联系电话: 135****3573
传真:
地址: ****开发区60小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: