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项目编号:****
项目名称:****办公设备维修及保养服务定点采购
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):19,000.00
采购人联系方式:张瑞 0917-****110
采购计划备案书/批准书编号:NZC2025-A03-XY-95961
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细| 1 | 10米电源线及插板 | 1 | 套 |
| 2 | 电脑联网及网线 | 3 | 台 |
| 3 | 理光彩色复印机原装墨盒大容量 | 14 | 个 |
| 4 | 千兆路由 | 1 | 个 |
| 5 | A4纸 | 4 | 箱 |
| 6 | 理光彩机废墨收集器 | 1 | 个 |
| 7 | 网线及水晶头 | 1 | 套 |
| 8 | 1108硒鼓 | 1 | 套 |
| 9 | 2441粉盒及2605硒鼓 | 3 | 个 |
| 10 | 2003转印带挂板更换 | 1 | 个 |
| 11 | 传真机粉盒 | 1 | 套 |
| 12 | 理光2003废粉盒清理 | 1 | 个 |
| 13 | 3119原装墨水 | 1 | 支 |
| 14 | 惠普477原装彩机墨盒 | 8 | 支 |
| 15 | 电脑维修保养 | 1 | 台 |
成交供应商:****
成交时间:2025-11-06 12:17:32
成交金额:17040.00,大写(人民币):壹万柒仟零肆拾元整。
| 10米电源线及插板 | 1 | 套 | 125.00 | 125.00 | |
| 电脑联网及网线 | 3 | 台 | 60.00 | 180.00 | |
| 理光彩色复印机原装墨盒大容量 | 14 | 个 | 860.00 | 12,040.00 | |
| 千兆路由 | 1 | 个 | 190.00 | 190.00 | |
| A4纸 | 4 | 箱 | 190.00 | 760.00 | |
| 理光彩机废墨收集器 | 1 | 个 | 150.00 | 150.00 | |
| 网线及水晶头 | 1 | 套 | 30.00 | 30.00 | |
| 1108硒鼓 | 1 | 套 | 240.00 | 240.00 | |
| 2441粉盒及2605硒鼓 | 3 | 个 | 170.00 | 510.00 | |
| 2003转印带挂板更换 | 1 | 个 | 190.00 | 190.00 | |
| 传真机粉盒 | 1 | 套 | 160.00 | 160.00 | |
| 理光2003废粉盒清理 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
| 3119原装墨水 | 1 | 支 | 95.00 | 95.00 | |
| 惠普477原装彩机墨盒 | 8 | 支 | 280.00 | 2,240.00 | |
| 电脑维修保养 | 1 | 台 | 50.00 | 50.00 | |
采购单位:****
2025年11月06日