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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2520401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S95 商务办公签字笔 中性笔 0.5mm加粗大容量黑色 12支笔(黑芯) | 得力/deliS95 | 盒 | 12.00 | 66 | 792 |
| 2 | 得力 33172 中性笔 碳黑 | 得力/deli33172 | 盒 | 12.00 | 10 | 120 |
| 3 | 联想 LD2451 墨粉/碳粉 原装硒鼓 | 联想/lenovoLD2451 | 支 | 6.00 | 200 | 1200 |
| 4 | 5603 档案盒 得力(deli) 单个只装 55mm A4 文件盒 蓝色 | 得力/deli5603 | 只 | 85.00 | 8 | 680 |
| 5 | 得力 3552 尼罗河打印/复印纸 70g八包装 A4(间歇式搞活动买10送1) | 得力/deli3552 | 箱 | 10.00 | 220 | 2200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马溶
联系电话: 135****1600
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: