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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2025001805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 信诺 377854 大号大容量 户外分类垃圾桶 | 信诺377854, | 个 | 2.00 | 130 | 260 |
| 2 | 天章 胶带60mm*100Y*50um 1卷淡黄色超透明宽胶带 | 天章/TANGO胶带60mm*100Y*50um, | 卷 | 3.00 | 6 | 18 |
| 3 | 得力 0329 订书机 | 得力/deli0329, | 只 | 6.00 | 22 | 132 |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 5 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
| 6 | 帮洁 柠檬香型600g 洁厕剂 | 帮洁柠檬香型600g, | 瓶 | 12.00 | 12 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 云场坪镇
联系电话: 156****2620
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: