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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0975
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 康源 4063 垃圾袋 | 1 | 210.0 | 康源\4063 | 验收通过 | |
| 2 | 普通洗手液 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g | 6 | 66.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli)重型订书机0385 | 1 | 120.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 5 | 益康 保健檀香 | 20 | 110.0 | 益康\檀香 | 验收通过 | |
| 6 | 成人用纸尿护理用品 庐景 平切纸 | 4 | 168.0 | 庐景\平切纸 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |