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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:沙依布加玛丽
项目联系电话:131****6963
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654022
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:察布查尔县加尕斯台镇**路1号
采购单位联系人和联系方式:沙依布加玛丽:131****6963
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****68519
采购单位预算编码:216001
三、成交信息
成交日期:2025年11月6日
总成交金额(元):3794.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******察布查****社区集资统建房小区金锡﹒****商铺C区3号楼04号商铺 | 3794.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 百能 地垫 桌脚垫 | 百能 | 地垫 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 2 | 得力 14652 装订机热熔机 | 得力/deli | 14652 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
| 3 | 苏泊尔 W-06Y28 烧水壶 | 苏泊尔/SUPOR | W-06Y28 | 5 | 90.0 | 450.0 | |
| 4 | 得力 0231 装订线材 拉杆夹 | 得力/deli | 0231 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 5 | 得力 0231 装订线材 拉杆夹 | 得力/deli | 0231 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 6 | 奥蒂斯皮纹纸 A4 A3 卡纸 彩色封皮纸 | 奥蒂斯皮纹纸/AODISI | A4 A3 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 胶棉拖把 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 8 | **红 对联 | **红 | 对联 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 9 | S206 替芯/铅芯 笔类/书写工具/替芯/中性笔芯得力 | 得力/deli | S206 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 10 | 纳丽雅 1005 灯笼 | 纳丽雅 | 1005 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 11 | 得力 7090 胶棒15克/黄色 | 得力/deli | 7090 | 60 | 1.5 | 90.0 | |
| 12 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864A | 5 | 12.5 | 62.5 | |
| 13 | 汰渍 净白508g *10+净白护色508g *2 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 净白508g *10+净白护色508g *2 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 14 | 得力 DLSX-A003B-01 中性笔 | 得力/deli | DLSX-A003B-01 | 120 | 1.0 | 120.0 | |
| 15 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli | 0055 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 16 | 电池/万能表电池 | 南孚/NANFU | qy658 | 180 | 3.0 | 540.0 | |
| 17 | 橡胶手套 | 无品牌 | QY-88 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: