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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7593
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 姚河 YH0001 竹扫把 | 15 | 120.0 | 姚河\YH0001 | 验收通过 | |
| 2 | 宏源 25KG 草酸清洁剂 | 5 | 309.0 | 宏源\25KG | 验收通过 | |
| 3 | 东亚 808-4 加绒手套 | 7 | 70.0 | 东亚/DONG-A\808-4 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 3073 黑色手提垃圾袋 | 250 | 500.0 | 妙洁/magic\3073 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |