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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9212
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-606A 1.8米 新国标排插座接线拖线板 总控开关 蓝白经典 | 10 | 350.0 | 公牛/BULL\GN-606A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3145 热敏收银纸57*30型 (4卷/筒) | 4 | 720.0 | 得力/deli\3145 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池 6粒装 | 150 | 450.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 799 办公电话 座机 固定电话 欧式办公录音固话录音座机 | 1 | 330.0 | 得力/deli\799 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 180mm 中号剪刀 | 20 | 136.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |