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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7045
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 787 办公电话 | 1 | 99.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 2 | 一家 衣挂/裤挂 | 12 | 102.0 | 一家/YIJIA\BW0003W | 验收通过 | |
| 3 | 清亮 100*120 垃圾袋 | 10 | 128.0 | 清亮\100*120 | 验收通过 | |
| 4 | 新鲜生活 垃圾袋 | 10 | 148.0 | 新鲜生活\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 佰利旺 1826 挂钩/粘钩 | 8 | 71.2 | 佰利旺\1826 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 | 6 | 113.4 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 80片 湿巾 | 28 | 476.0 | 维达/Vinda\80片 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-607(3m) 多功能插座 | 5 | 390.0 | 公牛/BULL\GN-607(3m) | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |