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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7410
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0414 订书机 | 5 | 145.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 TD101 美工刀 刀片 一盒十片 | 10 | 110.0 | 得力/deli\TD101 | 验收通过 | |
| 3 | 震旦 ADT-225K 粉盒 | 1 | 295.0 | 震旦/AURORA\ADT-225K | 验收通过 | |
| 4 | 震旦 ADT-225M 粉盒 | 3 | 1035.0 | 震旦/AURORA\ADT-225M | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 280.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 10.0 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 24 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 24 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 9 | 梵想 PS2000 梵想1TB 移动固态硬盘 PS2000银色 移动硬盘 | 3 | 1485.0 | 梵想\PS2000 | 验收通过 | |
| 10 | 众人 A4 70g 复印纸 一箱8包4000张 众人旗舰 | 10 | 1730.0 | 众人\A4 70g | 验收通过 | |
| 11 | 得力 垃圾袋 | 100 | 370.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 纸杯 | 40 | 472.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3164 记事本 | 20 | 760.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 2041 美工刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |