芜湖市应急管理局关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月06日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7410

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0414 订书机 5 145.0 得力/deli\0414 验收通过
2 得力 TD101 美工刀 刀片 一盒十片 10 110.0 得力/deli\TD101 验收通过
3 震旦 ADT-225K 粉盒 1 295.0 震旦/AURORA\ADT-225K 验收通过
4 震旦 ADT-225M 粉盒 3 1035.0 震旦/AURORA\ADT-225M 验收通过
5 晨光 k35 中性笔 10 280.0 晨光/M G\k35 验收通过
6 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 2 10.0 得力/deli\30011 验收通过
7 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 24 120.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
8 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 24 120.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
9 梵想 PS2000 梵想1TB 移动固态硬盘 PS2000银色 移动硬盘 3 1485.0 梵想\PS2000 验收通过
10 众人 A4 70g 复印纸 一箱8包4000张 众人旗舰 10 1730.0 众人\A4 70g 验收通过
11 得力 垃圾袋 100 370.0 得力/deli\9573 验收通过
12 得力 纸杯 40 472.0 得力/deli\9570 验收通过
13 得力 3164 记事本 20 760.0 得力/deli\3164 验收通过
14 得力 2041 美工刀 10 50.0 得力/deli\2041 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陈煜





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2025-11-06
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