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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5644
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝鲸环卫 36*55 袋子黑色/白色 | 50 | 300.0 | 蓝鲸环卫\36*55 | 验收通过 | |
| 2 | 奥德美 M6128-12 丙烯马克笔12色 | 10 | 150.0 | 奥德美\M6128-12 | 验收通过 | |
| 3 | 亮亮 8119 票夹/长尾夹19mm | 10 | 75.0 | 亮亮\8119 | 验收通过 | |
| 4 | 平板拖把60公分 | 10 | 350.0 | 无品牌\棉线拖 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 10 | 750.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7738 便利贴 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7738 | 验收通过 | |
| 8 | 志强 U-15 图钉 | 5 | 10.0 | 志强\U-15 | 验收通过 | |
| 9 | 亮亮 8151 彩色长尾夹 | 10 | 125.0 | 亮亮\8151 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |