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根据审计组《审计报告》(****)提出的审计意见和审计决定,我镇高度重视,采纳审计组提出的审计意见,并针对存在的问题立即组织开展整改工作。针对审计发现的15个立行立改类问题,我镇已于60日内全部完成整改,整改率100%;7个分阶段整改问题已制定有效措施,正有序进行整改,后期将继续实时跟进,确保在1年整改期限内问题全部清零;并完善制度2个,堵塞管理漏洞。
下一步将持续落实整改工作:一是持续压实整改责任。对尚未完成的整改任务,紧盯时间节点,确保按时保质完成;对已完成的整改事项,实时开展“回头看”,核查整改效果,防止问题反弹回潮。二是健全长效机制。针对审计暴露的管理漏洞,修订完善了《****机关财务管理制度》、《****机关管理制度》(含《机关食堂管理制度》)等相关制度,今后在工作中发现的问题,及时修改完善内控制度,从源头上规范财政收支行为。三是提升财政管理质效。严格预算编制与执行,加强预算绩效管理,提高资金使用精准度;规范财务收支审核,严把原始凭证关、资金支付关;常态化开展固定资产清查盘点,确保账实相符。四是强化能力建设。每年常态化组织镇村干部进行财务知识培训,提高财务人员的业务素质,保证会计资料的真实性、合法性和合规性。增强项目管理人员业务能力,强化建设项目全过程管理,确保财政资金发挥绩效,提升规范化管理水平。
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2025年11月6日