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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0581M****28001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 达美丝 水拖 | 达美丝彩漂剂 | 件 | 5.00 | 364 | 1820 |
| 2 | 达美丝 百洁布 | 达美丝强力洗衣粉 | 袋 | 10.00 | 270 | 2700 |
| 3 | 达美丝 百洁布 | 达美丝氯漂剂 | 袋 | 10.00 | 379 | 3790 |
| 4 | 达美丝 百洁布 | 达美丝中和酸液25L | 件 | 3.00 | 347 | 1041 |
| 5 | 达美丝 百洁布 | 达美丝乳化剂 | 件 | 3.00 | 413 | 1239 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜波
联系电话: 139****8918
传真:
地址: **省**市康美大道2688号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: