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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8989
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8555S 省力票夹5#(混)(40只/筒) | 5 | 76.8 | 得力/deli\8555S | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553ES 彩色长尾票夹 (24只/筒) | 5 | 75.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 3 | 木易 84 消毒液 500ml | 6 | 72.0 | 木易\84 | 验收通过 | |
| 4 | 大华 4K 卡纸100张 | 3 | 240.0 | 大华\4K | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 500g 芦荟洗手液 单瓶装 | 24 | 285.12 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |