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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9534
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 法拉蒙 FLM-JZB-21745账本/账册 | 10 | 100.0 | 法拉蒙/FARAMON\FLM-JZB-21745 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR078-06 抽纸面巾纸粉天然无香M120抽3层6包*12提 | 20 | 4560.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3497A 记账凭证财务单据收据无碳原纸 财务手写收据单办公用品 3497A | 45 | 90.0 | 得力/deli\3497A | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |