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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9801
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹5#40只19mm | 8 | 96.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹4#48只25mm | 2 | 42.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 3 | 广博 A6399 文件袋10个装A4按扣透明防水文件袋 A6399 | 7 | 70.0 | 广博/Guangbo\A6399 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 水拖 | 20 | 1100.0 | 好媳妇\101********619 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2041 美工刀 | 2 | 6.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 6 | NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 | 10 | 80.0 | NVV\BQ-513801 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀210mm 黑刃防锈办公家用生活手工剪纸刀 | 4 | 40.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 8 | 航天 粉笔 彩色 | 3 | 255.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 Q7 中性笔 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 Q7 中性笔 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |