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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张奇
项目联系电话:0999-****226
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市边合区**路30号七彩城商业住宅楼
采购单位联系人和联系方式:马爱刚:139****3434
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1P76130Y
采购单位预算编码:440001
三、成交信息
成交日期:2025年11月6日
总成交金额(元):2249 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******市**西路12号 | 2249.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 冰禹 2748 锹 剁冰铲 | 冰禹 | 2748 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 2 | 4861 胶棉拖把 无纺**把 | A | 4861 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 3 | 啄木鸟 ****922 DVD刻录光盘 | 啄木鸟/TUCANO | ****922 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 4 | 亚信 9864 印油/印泥/** 快干** | 亚信 | 9864 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 6 | 奥蒂斯 64325 云彩纸 彩纸 | 奥蒂斯 | 64325 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 7 | 鼎力 DL2523-12# 印油/印泥/** 印泥 | 鼎力 | DL2523-12# | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| 8 | 子弹头 TS-8691 电源插座 电源插板 | 子弹头 | TS-8691 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 9 | 子弹头 TS-402 电源插座 电源插板 | 子弹头 | TS-402 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
| 10 | 卫洋 WYC001 锹 推雪板/雪铲 | 卫洋 | WYC001 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 11 | 卫洋WY-915 扫把高粱/套扫 | 卫洋 | 卫洋WY-915 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 12 | A4 纸类标签(打印/复印) | A | A4 | 5 | 195.0 | 975.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: