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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N122********251
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5590 公文包文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 240.00 | 27 | 6480 |
| 2 | 南孚 聚能环4代5号 4粒普通干电池 | 南孚/nanfu聚能环4代5号 | 板 | 4.00 | 10 | 40 |
| 3 | 金士顿 DTSE9H/64GB U盘64G | 金士顿/KingstonDTSE9H/64GB | 个 | 10.00 | 40 | 400 |
| 4 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 晨光/M GAJD97394 | 卷 | 2.00 | 1.5 | 3 |
| 5 | 齐心 A603 文件夹 | 齐心/ComixA603 | 只 | 5.00 | 7 | 35 |
| 6 | 得力(deli)CC1200-02抽取式擦手纸 厕所卫生纸 餐巾纸 办公室纸巾200抽/包 5包(白) | 得力/deliCC1200-02 | 包 | 10.00 | 1 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘庆林
联系电话: 177****7117
传真:
地址: **县**镇矿泉南路46号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: