合肥市翠庭园小学关于贴纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月06日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8280

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱心腮红不干胶标签贴纸便利贴贴纸 5 29.5 其他家\YEYDT 验收通过
2 得力 0359 订书机 10 99.0 得力/deli\0359 验收通过
3 得力 8552ES 得力/deli 得力 8552ES 票夹彩色长尾夹 /25mm/长尾夹 20 232.0 得力/deli\8552ES 验收通过
4 ivslan单个簸箕塑料簸箕(加厚款) 260 2210.0 无品牌\ivslan6962 验收通过
5 南孚 5号2粒(2代) 南浮电池(5号-7号)普通干电池 100 500.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
6 得力 A4粉色打印纸(70g)100张/包A4打印纸80克/500张/包手工纸 2 19.8 得力/deli\得力83633 验收通过
7 公牛 GN-603 公牛1.8-606/3-602/4-609/5-603/10-603/米-公牛插座插排插座 10 586.0 公牛/BULL\GN-603 验收通过
8 维达 维达V2239抽纸(150抽*3包)/(130抽*6包)/提 300 5400.0 维达/Vinda\维达抽纸 验收通过
9 兰诗 CY01 垃圾桶(纸篓)垃圾桶 260 2054.0 兰诗\CY01 验收通过
10 兰诗 拖把胶棉拖把 260 2600.0 兰诗\棉线拖把 验收通过
11 兰诗 SB-0322 扫把扫把 460 3910.0 兰诗\SB-0322 验收通过
12 得力 0012 订书钉(0012)订书钉 30 30.0 得力/deli\0016 验收通过
13 得力 0039 回形针别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli\0039 验收通过
14 维达 4层200克*10卷 维达卷纸(1*10*1800)/(1*10*2000)/提卷筒纸 300 9000.0 维达/Vinda\4层200克*10卷 验收通过
15 金号 KJ1059 金号加厚毛巾KJ1059毛巾/金号S6206全棉毛巾 350 5215.0 金号\KJ1059 验收通过
16 得力50160 得力(deli)124*54*28mm白板磁性黑板擦 140 630.0 得力/deli\得力50160 验收通过
17 晨光 晨光复印纸1*500/张*8包/箱信纸 3 540.0 晨光/M G\APYKFV48 验收通过
18 晨光 晨光/M G晨光GP1111中性笔 12支/盒 168 3007.2 晨光/M G\K-35 验收通过
19 晨光 ABS91610 长尾夹19mm/票夹/长尾夹 15 120.0 晨光/M G\ABS91610 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****016030





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2025-11-06
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