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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********245201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 6.00 | 18.5 | 111 |
| 2 | 晨光 APYD1K78 记事本 文具B5/18K 120张黑色办公笔记本 | 晨光/M GAPYD1K78 | 本 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 3 | 晨光 AGP17512 中性笔 | 晨光/M GAGP17512 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 晨光 K3705 中性笔 | 晨光/M GK3705 | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
| 5 | 晨光 AJD957K7 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD957K7 | 卷 | 5.00 | 36 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 万永国
联系电话: 139****5498
传真:
地址: **省**市**街756号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: