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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0M988********406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AXP96513 96514 橡皮 | 晨光/M GAXP96513 | 块 | 20.00 | 1 | 20 |
| 2 | 阑欧 967 装扮用品 国旗 | 阑欧967 | 包 | 6.00 | 19.5 | 117 |
| 3 | DIGITAL 564 特种纸 彩复 | DIGITAL564 | 包 | 27.00 | 9.83 | 265.41 |
| 4 | 顾致 256 特种纸 打印纸/复印纸 | 顾致256 | 件 | 5.00 | 232.5 | 1162.5 |
| 5 | 324 其它机械五金 刀片 | A324 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 6 | 水卫仕 100****06112 清洁剂 多用途清洁剂 | 水卫仕100****06112 | 瓶 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 南孚2号电池 | 南孚/NANFULR14 | 件 | 2.00 | 22.6 | 45.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵翠容
联系电话: 189****4771
传真:
地址: **市**南路延伸段铁路39区后门
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: